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中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心2025年度部門預算(2025年4月)

2025年04月09日15:38
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中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心2025年度部門預算

2025年4月

目錄

第一部分 中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心2025年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

第三部分 中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心2025年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心概況

一、主要職責

作為國家互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心,中心主要承擔以下五個方面職責:一是國家互聯(lián)網(wǎng)基礎資源發(fā)展管理。負責國家頂級域名的運行服務和應用推廣,開展IP地址、AS號碼等分配和服務。二是國家互聯(lián)網(wǎng)基礎設施運行安全保障。建設運營國家頂級域名解析系統(tǒng),承擔國家重大活動網(wǎng)絡安全保障任務。三是互聯(lián)網(wǎng)基礎資源關鍵技術研發(fā)。聚焦域名高效解析、路由智能尋址等核心技術,積極開展自主創(chuàng)新,制定行業(yè)技術標準。四是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展與數(shù)字經(jīng)濟研究。開展互聯(lián)網(wǎng)相關領域發(fā)展與治理研究,發(fā)布系列研究報告。五是全球互聯(lián)網(wǎng)治理和國際合作。培育國際化人才,承擔重要國際任職,參與互聯(lián)網(wǎng)領域相關國際組織活動與交流合作。承擔工業(yè)和信息化部交辦的其他工作。

二、機構設置

中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心設有:綜合處、黨群紀檢處、基礎業(yè)務所、創(chuàng)新業(yè)務所、技術發(fā)展所、政策與國際合作所、用戶服務所、系統(tǒng)保障所,共計8個處所。

第二部分 中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心2025年部門預算表

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(注:2025年中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心無政府性基金預算支出,故本表無數(shù)據(jù)。)

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(注:2025年中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心無國有資本經(jīng)營預算支出,故本表無數(shù)據(jù)。)

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(注:2025年中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心無財政撥款“三公”經(jīng)費預算支出,故本表無數(shù)據(jù)。)

第三部分 中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心2025年部門預算情況說明

一、關于中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心2025年收支總表的說明

按照綜合預算的原則,中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、使用非財政撥款結余;支出包括:科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心2025年收支總預算65908.08萬元。

二、關于中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心2025年收入總表的說明

中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心2025年收入預算65908.08萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1779.83萬元,占2.70%;事業(yè)收入31045.85萬元,占47.10%;其他收入1495.00萬元,占2.27%;使用非財政撥款結余31587.40萬元,占47.93%。

三、關于中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心2025年支出總表的說明

中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心2025年支出預算65908.08萬元,其中:基本支出22212.29萬元,占33.70%;項目支出43695.79萬元,占66.30%。

四、關于中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心2025年財政撥款收支總表的說明

中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心2025年財政撥款收支總預算1779.83萬元,收入包括:一般公共預算撥款1779.83萬元;支出包括:科學技術支出1668.57萬元、社會保障和就業(yè)支出107.88萬元、住房保障支出3.38萬元。

五、關于中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心2025年一般公共預算支出表的說明

中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心2025年一般公共預算支出1779.83萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)減少5.85萬元,減少0.35%。具體安排情況如下:

(一)科學技術支出2025年年初預算1668.57萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)減少5.85萬元,減少0.35%。主要原因是:2025年相關機構運行支出減少。

(二)社會保障和就業(yè)支出2025年年初預算107.88萬元,與2024年持平。

(三)提租補貼2025年年初預算3.38萬元,與2024年持平。

六、關于中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心2024年一般公共預算基本支出表的說明

中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心2025年一般公共預算基本支出407.33萬元,其中:人員經(jīng)費320.82萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費;公用經(jīng)費:86.51萬元,主要為物業(yè)管理費。

七、關于中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心2025年政府采購預算的說明

中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心2025年政府采購預算總額8840.78萬元,其中:政府采購貨物預算2714.73萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算6126.05萬元。

八、關于中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心2025年國有資產(chǎn)占用情況的說明

截至2024年8月31日,部門(單位)共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備8臺(套)。

九、關于中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心2025年預算績效管理情況的說明

2025年中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心對單位項目支出全面實施績效目標管理,涉及當年財政撥款1372.50萬元,其中:一般公共預算撥款1372.50萬元。同時,將按照財政部有關制度規(guī)定全面開展績效監(jiān)控和自評。根據(jù)以前年度績效評價結果,優(yōu)化項目支出預算安排,并進一步改進管理、完善政策。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。如投資收益、利息收入等。

(五)使用非財政撥款結余:指預計用非財政撥款結余資金彌補本年度收支差額的數(shù)額。

(六)上年結轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

(一)科學技術(類):指用于科學技術方面的支出。包括基礎研究、科技條件與服務等五個款級支出科目。

? ? ? 1.基礎研究(款):指用于基礎研究和重點實驗室等方面的支出。

? ? ? 2.科技條件與服務(款):指用于完善科技條件的支出。

(二)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款):指用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

? ? ? 1.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

? ? ? 2.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

(三)資源勘探工業(yè)信息等(類):反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指機關事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

1.住房公積金(項):是按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性津貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

2.提租補貼(項):是經(jīng)國務院批準,于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼,中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應職級的補貼標準確定,人均月補貼90元。

3.購房補貼(項):是根據(jù)《國務院院關于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設的通知》(國發(fā)〔1998〕23號)的規(guī)定,從1998年下半年停止實物分房后,房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金,地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金,企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設部等單位<廳字〔2005〕8號>》規(guī)定的標準執(zhí)行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準執(zhí)行。

(五)結轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(六)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(八)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。


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